Si rende noto che con Decreto n. 15 del 28/01/2022 il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha determinato in euro 4.261,00 (Quattromiladuecentosessantunoeuro/zerocentesimi) l’importo dovuto alla società Argo software s.r.l.

Decreto Direttoriale n. 15 del 28/01/2022: liquidazione dell’importo dovuto alla società Argo software s.r.l. con sede legale in Via Zona industriale III Fase – 97100 Ragusa – P.I. 00838520880 a titolo di corrispettivo per la fornitura delle licenze d’uso dei software per la Gestione economica e giuridica del personale, la gestione delle presenze/assenze del personale, la gestione della contabilità economica, finanziaria, patrimoniale e fiscale, la gestione della contabilità di magazzino e la gestione della carriera degli alunni  e per il relativo servizio di manutenzione e assistenza per l’anno 2022

Si rende noto che con Decreto n. 15 del 28/01/2022 il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha determinato in euro 4.261,00 (Quattromiladuecentosessantunoeuro/zerocentesimi) l’importo dovuto alla società Argo software s.r.l.

Si rende noto che con Decreto n. 4o del 28/01/2022 il Dirigente Scolastico ha disposto il pagamento della fattura n. 237 del 22/01/2022 con mandato di euro 4.850,88 (Quattromilaottocentocinquantaeuro/ottantottocentesimi) a

Decreto Dirigenziale n. 40 del 28/01/2022: pagamento della fattura n. 237 del 22/01/2022 della società VE.MO. HOTELLERIE S.R.L.S. con sede legale in Aversa alla Via Nobel, P.IVA 04508560614

Si rende noto che con Decreto n. 4o del 28/01/2022 il Dirigente Scolastico ha disposto il pagamento della fattura n. 237 del 22/01/2022 con mandato di euro 4.850,88 (Quattromilaottocentocinquantaeuro/ottantottocentesimi) a

Si rende noto che con Decreto n. 14 del 28/01/2022 il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha determinato in euro 6.912,29 (Seimilaseicentododicieuro/ventinovecentesimi) l’importo dovuto alla società VE.MO. HOTELLERIE S.R.L.S. con

Decreto Direttoriale n. 14 del 28/01/2022: liquidazione dell’importo dovuto alla società VE.MO. HOTELLERIE S.R.L.S. con sede legale in Aversa alla Via Nobel, P.IVA 04508560614 per la fornitura delle attrezzature strumentali alla realizzazione degli interventi attivati afferenti al piano scuola estate

Si rende noto che con Decreto n. 14 del 28/01/2022 il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha determinato in euro 6.912,29 (Seimilaseicentododicieuro/ventinovecentesimi) l’importo dovuto alla società VE.MO. HOTELLERIE S.R.L.S. con

Si rende noto che con Decreto n. 39 del 28/01/2022 il Dirigente Scolastico ha disposto il pagamento della fattura n.49/A del 22/12/2021 con mandato di euro 392,00 (trecentonovantadueeuro/zerocentesimi) a favore

Decreto Dirigenziale n. 39 del 28/01/2022: pagamento della fattura n.49/A del 22/12/2021 ditta Nuova ME-GO Sud con sede legale in Portico di Caserta alla Via Chinale, 10/11, P.I. 02717680611

Si rende noto che con Decreto n. 39 del 28/01/2022 il Dirigente Scolastico ha disposto il pagamento della fattura n.49/A del 22/12/2021 con mandato di euro 392,00 (trecentonovantadueeuro/zerocentesimi) a favore

Si rende noto che con Decreto n. 13 del 28/01/2022 il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi ha determinato in euro 392,00 (Trecentonovantadueeuro/zerocentesimi) l’importo dovuto alla ditta Nuova ME-GO Sud

Decreto Direttoriale n. 13 del 28/01/2022: liquidazione dell’importo dovuto alla ditta Nuova ME-GO Sud con sede legale in Portico di Caserta alla Via Chinale, 10/11, P.I. 02717680611 per il servizio di controllo e per la revisione di n. 23 estintori a polvere da Kg. 6, n. 5 estintori CO2

Si rende noto che con Decreto n. 13 del 28/01/2022 il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi ha determinato in euro 392,00 (Trecentonovantadueeuro/zerocentesimi) l’importo dovuto alla ditta Nuova ME-GO Sud

Si rende noto che con Decreto n. 12 del 28/01/2022 il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi ha determinato in euro 83,90 (Ottantatreeuro/novantacentesimi) l’importo dovuto alla società Poste Italiane S.p.A.

Decreto Direttoriale n. 12 del 28/01/2022: liquidazione dell’importo dovuto alla società Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma in Viale Europa n.190 P.I.01114601006 per il servizio di spedizione della corrispondenza di questo istituto nel periodo 01 novembre 2021 – 30 novembre 2021

Si rende noto che con Decreto n. 12 del 28/01/2022 il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi ha determinato in euro 83,90 (Ottantatreeuro/novantacentesimi) l’importo dovuto alla società Poste Italiane S.p.A.

Si rende noto che con Decreto n. 36 del 24/01/2022 il Dirigente Scolastico ha individuato i destinatari dell’incarico di sub consegnatario dei beni di proprietà  dell’istituto presenti nei laboratori impegnando

Decreto Dirigenziale n. 36 del 24/01/2022: individuazione dei destinatari dell’incarico di sub consegnatario dei beni di proprietà  dell’istituto presenti nei laboratori impegnando la relativa spesa sul capitolo del bilancio n. 2549, piano gestionale 05 del POS di questo istituto

Si rende noto che con Decreto n. 36 del 24/01/2022 il Dirigente Scolastico ha individuato i destinatari dell’incarico di sub consegnatario dei beni di proprietà  dell’istituto presenti nei laboratori impegnando

Si rende noto che con Decreto n. 35 del 24/01/2022 il Dirigente Scolastico ha affidato il servizio di somministrazione periodico delle riviste specializzate per l’aggiornamento e la formazione continua del

Decreto Dirigenziale n. 35 del 24/01/2022: affidamento del servizio di somministrazione periodico delle riviste specializzate per l’aggiornamento e la formazione continua del personale amministrativo (“Amministrare la scuola” e “Dirigere la scuola”) alla casa editrice Euroedizioni Torino s.r.l. con sede legale in Venaria Reale (TO), Via V.G. Amati 116/7, P.I.07009890018, per un importo complessivo di euro 140,00 (Centoquarantaeuro/zerocentesimi)

Si rende noto che con Decreto n. 35 del 24/01/2022 il Dirigente Scolastico ha affidato il servizio di somministrazione periodico delle riviste specializzate per l’aggiornamento e la formazione continua del

Si rende noto che con Decreto n. 34 el 22/01/2022 il Dirigente Scolastico ha disposto di regolarizzare il trasferimento dell’importo di euro 1.249,31 versato sul conto di tesoreria unica n.

Decreto Dirigenziale n. 34 del 22/01/2022: regolarizzazione del trasferimento dell’importo di euro 1.249,31 versato sul conto di tesoreria unica n. 422300310826 e registrato sul conto corrente bancario n. 000056808260 intestato all’istituto con emissione della reversale, da registrare nel Modello A del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario in conto residui, in Entrata, all’aggregato 02 “Finanziamenti dell’Unione Europea” – Voce 01 – “Fondi Sociali Europei”

Si rende noto che con Decreto n. 34 el 22/01/2022 il Dirigente Scolastico ha disposto di regolarizzare il trasferimento dell’importo di euro 1.249,31 versato sul conto di tesoreria unica n.

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